Zmiana w budżecie z 29.10.2007r.

Uchwała nr X/65/07

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujące zmianę subwencji i dotacji:

- zwiększa się dochody o kwotę 720 489 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6298 – 620 481 zł

2) dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 100 008 zł

- zwiększa się wydatki o kwotę 720 489 zł

3) dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – 12 000 zł

4) dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 3 000 zł

5) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 620 481 zł

6) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 45 008 zł

7) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 20 000 zł

8) dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 20 000 zł

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 775 255zł

2) dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 1 711 052 zł

3) dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 6 310 zł

4) dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 3 653 zł – Sp Rogowo

5) dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 47 140 zł – termomodernizacja SP w Rogowie

6) dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 5 090 zł

7) dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – 2 010 zł

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 775 255 zł

8) dz. 700 rozdz. 70095 § 6058 – 1 711 052 zł

9) dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – 6 310 zł – Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku

10) dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – 37 140 zł

11) dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – 10 000 zł

12) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 3 653 zł – SP Rogowo

13) dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 – 5 090 zł – Gimnazjum

14) dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 – 2 010 zł – Gimnazjum

§ 3. Zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 31 972 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – 29 792 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 1 000 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 – 1 100 zł

dz. 852 rozdz.85219 § 0970 – 80 zł

§ 4. Zmniejsza się dochody o kwotę 9 792 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 – 9 792 zl

§ 5. Zwiększa się wydatki o kwotę 22 180 zł

dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 – 2 180 zł – zadania własne

1) dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 – 20 000 zł

§ 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2007 r. )

§ 7. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. stanowi załącznik nr 3do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 4.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 28 084 261 zł

- plan wydatków – 33 291 365 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dn. 29 października 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

w zł

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2008 r.

2009 r.

2010 r.

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

600

60016

6050

Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz* droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku

10 900 000

300 000

300 000

A.
B.
C.

3 550 000

5 100 000

1 950 000

2.

600

60016

6050

Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewicze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach,

5 180 000

870 000

870 000

A.
B.
C.

2 200 000

2 110 000

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2008 r.

2009 r.

2010 r.

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.

700

70095

6058 6059

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej

13 218 724

8 579 999

1 838 900

2 027 752

A.

B.

C.

4 713 347

4 373 193

4.

801

80110

6050

Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

1 379 707

155 012

155 012

A.
B.
C.

475 740

5.

900

90001

6 050

Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach* ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy,

6 492 139

70 000

70 000

A

B.

C.

2 450 000

2 450 000

1 450 000

6.

900

90001

6050

Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności

23 000 000

413 220

150 000

A.
B.
C.

263 220

8 169 833

7 144 973

6 974 391

Ogółem

60 170 570

10 388 231

3 383 912

2 027 752

4 976 567

21 218 766

16 804 973

10 374 391

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 1a

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dn. 29 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.w zł

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

10

1095

6050

Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi

25 000

25 000

25 000

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada

1 016 450

300 000

300 000

A.
B.
C.

3

600

60016

6 050

Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno,* ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku,

10 900 000

300 000

300 000

A.
B.
C.

4

600

60016

6050

Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz- Sienkiewicze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach,

5 180 000

870 000

870 000

A.
B.
C.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

5

600

60016

6050

Przebudowa ul. Zamkowej

346 000

346 000

346 000

A.
B.
C.

6

600

60016

6050

Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

7

700

70005

6050

Wykup gruntów

300 000

300 000

300 000

A.
B.
C.

8

700

70095

6050

Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29

273 227

52 510

52 510

A.
B.
C.

9

700

70095

6050

Termomodernizacja budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej

716 816

56 630

56 630

A.

B.

C.

10

700

70095

6058 6059

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej

12 953 192

8 579 999

1 838 900

2 027 752

A.

B.

C.

4 713 347

11

750

75023

6060

zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)

97 690

97 690

97 690

A.

B.

C.

12

754

75412

6050

Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku

6 310

6 310

6 310

A.

B.

C

12

754

75412

6060

Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)

27 000

27 000

27 000

A.

B.

C.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

13

754

75412

6060

Zakup samochodu do OSP w Choroszczy

325 000

325 000

325 000

A.

B.

C

14

801

80101

6050

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

366 514

363 000

57 995

305 005

A.

B.

C

15

801

80101

6050

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie

226 430

226 430

226 430

A.

B.

C

16

801

80110

6050

Hala sportowa przy gimnazjum

3 537 229

1 283 751

1 183 751

100 000

A.
B.
C.

17

801

80110

6 050

Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

1 379 707

155 012

155 012

A

B.

C.

18

851

85153

6 060

Zakupy inwestycyjne (komputer)

5 150

5 150

5 150

A.

B.

C.

19

900

90001

6058

6059

Kanalizacja sanitarna w aglomeracji białostockiej na obszarze Gminy Choroszcz we wsiach: Klepacze, Krupniki, Porosły, Kolonie Porosły, Łyski i Jeroniki – dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, wniosek do Funduszu Spójności

23 000 000

413 220

150 000

A.

B.

C.

263 220

20

900

90001

6 050

Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich -wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach

6 492 139

70 000

70 000

A.

B.

C.

21

900

90001

6 050

Kanalizacja deszczowa w drodze Dzikie - Kolonie Dzikie

20 000

20 000

20 000

22

900

90015

6 050

Modernizacja oświetlenia ulicznego

179 484

179 484

179 484

A.

B.

C.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

23

900

90095

6 050

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta

10 000

10 000

10 000

A.

B.

C.

24

921

92195

6 059

Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie

119 058

20 000

20 000

A.

B.

C.

Ogółem

67 522 396

14 052 186

6 642 862

2 432 757

0

4 976 567

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 października 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2006

Prognoza

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

6 880 255

14 296 112

11 198 134

9 443 002

7 674 082

5 905 162

3 645 581

1 523 001

939 949

381 263

290 543

206035 (w tym premia 184151)

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

6 880 255

6 880 255

11 198 134

9 443 002

7 674 082

5 905 162

3 645 581

1 523 001

939 949

381 263

290 543

206 035

1.1.1

pożyczek

32 700

32 700

3 199 686

2 756 800

2 299 600

1 842 400

1 385 200

928 000

470 800

13 600

1.1.2

kredytów

5 367 555

5 367 555

6 518 448

5 206 202

3 894 482

2 582 762

1 480 381

595 001

469 149

367 663

290 543

206 035

1.1.3

obligacji

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

780 000

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

7 415 857

1.2.1

pożyczki

3 199 686

1.2.2

kredyty, w tym:

4 216 171

EBOiR

1.2.3

obligacje

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

1.3.2

Planowane zobowiązania

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

344 581

3 313 786

2 141 078

2 121 704

2 047 772

2 465 867

2 237 749

621 269

577 810

97 885

87 596

22 497

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

263 973

3 097 978

1 755 132

1 768 920

1 768 920

2 259 581

2 122 580

583 052

558 686

90 720

84 508

21 884

2.1.1

kredytów i pożyczek

263 973

3 097 978

1 755 132

1 768 920

1 768 920

1 559 581

1 342 580

583 052

558 686

90 720

84 508

21 884

2.1.2

wykup papierów wartościowych

700 000

780 000

2.1.3

udzielonych poręczeń

2.2

Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

80 608

215 808

385 946

352 784

278 852

206 286

115 169

38 217

19 124

7 165

3 088

613

3.

Prognozowane dochody budżetowe

20 270 640

28 084 261

37 980 000

39 400 000

25 920 000

26 000 000

26 260 000

26 520 000

26 800 000

27 160 000

27 440 000

27 741 800

3.1

dochody bieżące

19 006 676

27 219 812

37 229 400

38 650 000

25 261 600

25 333 000

25 585 000

25 838 300

26 111 430

26 464 500

26 737 600

27 004 500

3.2

dochody majątkowe

1 263 964

864 449

750 600

750 000

658 400

667 000

675 000

681 700

688 570

695 500

702 400

737 300

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

25 121 974

33 291 365

36 224 868

37 645 480

24 165 480

23 754 819

24 151 820

25 951 348

26 255 714

27 082 880

27 355 492

27 719 916

4.1

wydatki bieżące

16 780 679

19 694 019

17 079 703

17 235 480

17 441 640

17 671 191

17 934 822

18 830 000

19 020 000

19 250 000

19 392 613

19 605 900

4.2

wydatki majątkowe

8 341 295

13 597 346

19 145 165

20 410 000

6 723 840

6 083 628

6 216 998

7 121 348

7 235 714

7 832 880

7 962 879

8 114 016

5.

Prognozowany wynik finansowy

-4 851 334

-5 207 104

1 755 132

1 754 520

1 754 520

2 245 181

2 108 180

568 652

544 286

77 120

84 508

21 884

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6.

Relacje do dochodów (w %):

6.1

długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3

32,64

39,87

24,86

19,48

22,78

14,62

5,80

3,54

1,42

1,07

0,75

0,66

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3

32,64

39,87

24,86

19,48

22,78

14,62

5,80

3,54

1,42

1,07

0,75

0,66

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

1,7

11,80

5,64

5,39

7,90

9,48

8,52

2,34

2,16

0,36

0,32

0,08

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

1,7

11,80

5,64

5,39

7,90

9,48

8,52

2,34

2,16

0,36

0,32

0,08


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 października 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w zł

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

852

85218

2820

Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze

20 000

2

921

92120

2720

Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy

14 000

3

921

92120

2720

Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Prawosławna w Choroszczy

3 000

4

921

92120

2720

Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Złotorii

3 000

Ogółem

40 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr X/65/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29.10.2007 r.

OBJAŚNIENIA

Dochody w kwocie 100 008 zł obejmujące zmianę części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Choroszcz na rok 2007 r. na podstawie Pisma Ministra Finansów z dn. 05.10.2007 r. Nr ST5-4822-19g/BK/2007 przeznacza się na :

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Złotorii – 40 000 zł

- obsługę długu publicznego – 45 008 zł

- utrzymanie dróg – 15 000 zł.

Dochody w kwocie 620 481 zł stanowią dotację ze środków unijnych na Modernizację kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy.

Przeniesień w planie wydatków dokonano ze względu na zmianę wykonywanych zadań i kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2006 r. – „Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku”.

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytyłu:

- kapitalizacji odsetek w MGOPS -1 100 zł

- wpływu zaliczek alimentacyjnych – 1 000 zł

- pozostałych dochodów w MGOPS – 80 zł

i przeznaczono je na wydatki MGOPS

oraz podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych – 29 792 zł i przeznaczono je na wydatki gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz na pokrycie zmniejszonych o 9 792 zł dochodów z tytułu otrzymania mniejszej niż pierwotnie przewidywano kwoty refundacji przez ZPORR wydatków dotyczących projektu„ Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2007-11-07

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2007-11-07